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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 89.675.000
Nro. de Orden de Pago
75646
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.871.614
IVA
₲ 8.152.273

Retención DNCP
₲ 727.249
Retención IVA
₲ 2.445.682
Retención Renta
₲ 1.630.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-77919
Monto Contrato
₲ 89.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.871.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262127
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal