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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
16357442
Monto de la Factura
₲ 62.816.121
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.817.426
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 228.422
Retención IVA
₲ 1.713.167
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
50/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-235087
Monto Contrato
₲ 175.000.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.148.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.008.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436889
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN SAN BUENAVENTURA 3RA ETAPA LOCALIDAD DE SAN BUENAAVENTURA ITAPUA POTY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua