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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000348/354
Nro. de Timbrado
11556910
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.326
IVA
₲ 770.909

Retención DNCP
₲ 30.220
Retención IVA
₲ 231.273
Retención Renta
₲ 154.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-129014
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve