Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
11556910
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.730
IVA
₲ 252.727

Retención DNCP
₲ 9.906
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 50.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-129014
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve