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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0009791
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11267646
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.367.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            458
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.809.810
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.033.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.508
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 310.009
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 206.673
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            M RODAMIENTOS S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80060207-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 596/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25006-15-114719
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.160.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.240.448
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            294549
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        