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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039766
Nro. de Timbrado
11103906
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
3699
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PR RC Nº 303/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107910
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar