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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-51327
Nro. de Timbrado
11357162
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PR RC Nº 303/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107910
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar