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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Nro. de Timbrado
11266231
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.637.853
IVA
₲ 634.545

Retención DNCP
₲ 24.874
Retención IVA
₲ 190.364
Retención Renta
₲ 126.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
Nº 507/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112042
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.779.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.869.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294501
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar