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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
2445
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
IVA
₲ 531.818

Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
Nº 507/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112042
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.779.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.869.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294501
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar