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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 13.780.000
Nro. de Orden de Pago
2010
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.104.530
IVA
₲ 1.252.727

Retención DNCP
₲ 49.107
Retención IVA
₲ 375.818
Retención Renta
₲ 250.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
Nº 507/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112042
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.779.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.869.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294501
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar