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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 14.306.775
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.463.325
IVA
₲ 1.300.615

Retención DNCP
₲ 50.464
Retención IVA
₲ 390.185
Retención Renta
₲ 390.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-212371
Monto Contrato
₲ 143.067.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.941.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.633.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404632
Nombre de la Licitación
CD N° 3/2022 - SERVICIO DE OPERADORES DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y ESCENOTECNIA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay