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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Monto de la Factura
₲ 2.214.030
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.584
IVA
₲ 201.275
Retención DNCP
₲ 8.051
Retención IVA
₲ 60.383
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216713
Monto Contrato
₲ 2.214.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410090
Nombre de la Licitación
CD N° 83/2022 - ADQUISICIÓN DE BATAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
