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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.185.981
IVA
₲ 1.563.636

Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
C-TELL COMUNICACIONES SRL
RUC
80044690-9
Número de Contrato
3/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-211186
Monto Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.108.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.115.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397607
Nombre de la Licitación
CD N° 77/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE BIBLIOTECA KOHA Y DSPACE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay