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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000482
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.114
IVA
₲ 410.000

Retención DNCP
₲ 15.908
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 123.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220179
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.787.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.695.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410257
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KVA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay