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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 1.329.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.650
IVA
₲ 120.818

Retención DNCP
₲ 4.688
Retención IVA
₲ 36.245
Retención Renta
₲ 36.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220179
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.787.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.695.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410257
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KVA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay