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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001046
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. de Orden de Pago
131425
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.455
IVA
₲ 86.545

Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
₲ 25.964
Retención Renta
₲ 34.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215286
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408708
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal