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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028041
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 6.425.300
Nro. de Orden de Pago
132279
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.841.182
IVA
₲ 584.118

Retención DNCP
₲ 22.430
Retención IVA
₲ 175.235
Retención Renta
₲ 233.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217161
Monto Contrato
₲ 147.243.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.200.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal