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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027974
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 6.772.360
Nro. de Orden de Pago
131422
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.691
IVA
₲ 615.669

Retención DNCP
₲ 23.642
Retención IVA
₲ 184.701
Retención Renta
₲ 246.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217161
Monto Contrato
₲ 147.243.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.200.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal