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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027912
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 11.293.520
Nro. de Orden de Pago
131049
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.266.836
IVA
₲ 1.026.684

Retención DNCP
₲ 39.425
Retención IVA
₲ 308.005
Retención Renta
₲ 410.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217161
Monto Contrato
₲ 147.243.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.200.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal