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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027396
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 7.682.220
Nro. de Orden de Pago
129313
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.983.836
IVA
₲ 698.384

Retención DNCP
₲ 27.097
Retención IVA
₲ 209.515
Retención Renta
₲ 209.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217161
Monto Contrato
₲ 147.243.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.200.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal