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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001130
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16134805
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.210.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            130916
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.463.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.746.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 67.060
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 523.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 698.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AEROTAX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020077-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            CD N° 49/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23016-22-223423
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 196.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 154.910.291
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 145.314.285
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420472
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Taxi Aereo - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        