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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014680
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 1.151.090
Nro. de Orden de Pago
132535
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.445
IVA
₲ 104.645

Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
₲ 31.394
Retención Renta
₲ 41.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 27
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-216890
Monto Contrato
₲ 138.531.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.062.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.310.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrógeno - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal