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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000226
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14241986
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.825.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            780
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.976.835
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.893.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 112.255
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 867.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 867.955
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Fernando Escobar
        
                                    RUC
                            
            5157141-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-20-193558
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 51.275.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.275.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 48.297.320
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385205
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CORRECCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Pilar (UNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes
        