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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000140
Monto de la Factura
₲ 41.105.000
Nro. de Orden de Pago
6806
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.108
IVA
₲ 3.736.818

Retención DNCP
₲ 146.483
Retención IVA
₲ 1.121.045
Retención Renta
₲ 747.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94485
Monto Contrato
₲ 49.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.268.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279962
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert