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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0810199
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.517
IVA
₲ 464.545

Retención DNCP
₲ 18.210
Retención IVA
₲ 139.364
Retención Renta
₲ 92.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
94/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-131485
Monto Contrato
₲ 7.835.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.835.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac