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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.360.364
IVA
₲ 4.431.818

Retención DNCP
₲ 173.727
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-132851
Monto Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.208.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac