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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001055
Monto de la Factura
₲ 4.076.850
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.010
IVA
₲ 370.623

Retención DNCP
₲ 14.528
Retención IVA
₲ 111.187
Retención Renta
₲ 74.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-124621
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.330.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.637.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac