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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000902
Monto de la Factura
₲ 20.627.064
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.615.963
IVA
₲ 1.875.188
Retención DNCP
₲ 73.507
Retención IVA
₲ 562.556
Retención Renta
₲ 375.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-124621
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.330.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.637.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac