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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-39000
Nro. de Timbrado
12677848
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
86460
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000

Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-156040
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.910.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal