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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-38665
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 724.561
Nro. de Orden de Pago
88295
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.663
IVA
₲ 65.869

Retención DNCP
₲ 2.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161791
Monto Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.106.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal