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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-36222
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 19.762.375
Nro. de Orden de Pago
87141
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.614.720
IVA
₲ 1.796.580

Retención DNCP
₲ 69.707
Retención IVA
₲ 538.974
Retención Renta
₲ 538.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161791
Monto Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.846.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.106.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal