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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-438
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 19.367.950
Nro. de Orden de Pago
87311
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.243.200
IVA
₲ 1.760.723

Retención DNCP
₲ 68.316
Retención IVA
₲ 528.217
Retención Renta
₲ 528.217
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-163022
Monto Contrato
₲ 19.367.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.367.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.243.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal