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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000204
Nro. de Timbrado
11883329
Monto de la Factura
₲ 65.632.700
Nro. de Orden de Pago
4606
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.415.506
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 233.891
Retención IVA
₲ 1.789.982
Retención Renta
₲ 1.193.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-129113
Monto Contrato
₲ 115.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.752.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308284
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp