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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 6.597.500
Nro. de Orden de Pago
16118
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.102
IVA
₲ 599.773

Retención DNCP
₲ 23.511
Retención IVA
₲ 179.932
Retención Renta
₲ 119.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
04;10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122203
Monto Contrato
₲ 7.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.381.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.055.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado