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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678/9
Monto de la Factura
₲ 4.993.225
Nro. de Orden de Pago
15944
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.748.465
IVA
₲ 453.930

Retención DNCP
₲ 17.794
Retención IVA
₲ 136.180
Retención Renta
₲ 90.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03,03,06,11,39
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122336
Monto Contrato
₲ 21.784.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado