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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016924
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
15535
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
IVA
₲ 568.182

Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119429
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado