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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Nro. de Timbrado
11657129
Monto de la Factura
₲ 883.584
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.371
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-123202
Monto Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.238.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302451
Nombre de la Licitación
Consultoría en Servicios Audio Visuales para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones