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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005220
Nro. de Timbrado
16038908
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.226
IVA
₲ 332.727

Retención DNCP
₲ 12.910
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 99.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221303
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.453.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.155.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas