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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000408
Monto de la Factura
₲ 34.412.500
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.274.850
IVA
₲ 3.441.250

Retención DNCP
₲ 137.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-110060
Monto Contrato
₲ 137.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.549.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295670
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro