Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000219
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.772.000
IVA
₲ 5.181.818

Retención DNCP
₲ 228.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105137
Monto Contrato
₲ 114.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.141.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294886
Nombre de la Licitación
Servicios Fenubres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro