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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000002
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 506.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            434
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-04-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-04-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 504.474
        
                                    IVA
                            
            ₲ 46.045
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.026
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RIGOBERTO MAZARI ESPÍNOLA
        
                                    RUC
                            
            4349367-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22002-15-104972
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 64.625.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.625.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 64.366.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos de Papel e Impreso
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        