- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 855.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            145
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-05-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 813.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 77.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.046
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.318
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LEONARDO ZARACHO 
        
                                    RUC
                            
            1717592-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            50
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-61770
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.924.424
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 39.762.975
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233407
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
        