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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-1345281
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.641.442
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17767
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.138.860
        
                                    IVA
                            
            ₲ 300.059
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.762
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 90.018
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 60.012
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMX PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030572-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            227
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-67072
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 125.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.918.122
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.010.426
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            244438
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        