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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012464
Monto de la Factura
₲ 4.980.350
Nro. de Orden de Pago
60160
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.691.127
IVA
₲ 452.759

Retención DNCP
₲ 17.567
Retención IVA
₲ 135.828
Retención Renta
₲ 135.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-186392
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap