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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011536
Monto de la Factura
₲ 13.687.065
Nro. de Orden de Pago
59719
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.892.220
IVA
₲ 1.244.279

Retención DNCP
₲ 48.278
Retención IVA
₲ 373.284
Retención Renta
₲ 373.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-186392
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap