- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001349
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            63006
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.108.360
        
                                    IVA
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.640
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 90.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 90.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES 
        
                                    RUC
                            
            3202780-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-40002-20-192211
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 125.490.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 64.390.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.650.697
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383808
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACIONES METALMECANICAS Y ALINEACION DE BOMBAS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        