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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000703
Monto de la Factura
₲ 3.475.609
Nro. de Orden de Pago
9842
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.241
IVA
₲ 315.964
Retención DNCP
₲ 12.386
Retención IVA
₲ 94.789
Retención Renta
₲ 63.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
119/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-72695
Monto Contrato
₲ 84.756.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.756.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.905.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248287
Nombre de la Licitación
CD N° 34/12 ALQUILER DE CAJAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips