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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 7.966.400
Nro. de Orden de Pago
8326
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.902
IVA
₲ 724.218
Retención DNCP
₲ 28.389
Retención IVA
₲ 217.265
Retención Renta
₲ 144.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ANTONIO IRANZO MONTI
RUC
1699959-2
Número de Contrato
310/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-79588
Monto Contrato
₲ 40.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.229.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250094
Nombre de la Licitación
CD N° 10/13 CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LIQUIDOS DE DESECHO GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y CLINICAS PERIFERICAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips