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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010012238
Monto de la Factura
₲ 6.621.435
Nro. de Orden de Pago
9533
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.864
IVA
₲ 601.949

Retención DNCP
₲ 23.596
Retención IVA
₲ 180.585
Retención Renta
₲ 120.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
143/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-73489
Monto Contrato
₲ 92.473.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.770.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.321.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252346
Nombre de la Licitación
CD N° 11/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS INGAVI, BOQUERON, 12 DE JUNIO HOSPITAL DE LUQUE DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips