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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012452
Monto de la Factura
₲ 5.112.121
Nro. de Orden de Pago
9501
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.861.534
IVA
₲ 464.738

Retención DNCP
₲ 18.218
Retención IVA
₲ 139.421
Retención Renta
₲ 92.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
143/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-73489
Monto Contrato
₲ 92.473.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.770.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.321.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252346
Nombre de la Licitación
CD N° 11/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS INGAVI, BOQUERON, 12 DE JUNIO HOSPITAL DE LUQUE DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips